Имя: Пароль:
1C
1С v8
"Положить" объект строительства на склад в УПП?
0 Господин ПЖ
 
07.10.11
11:10
Чем можно сделать Д10-К08?
1 shuhard
 
07.10.11
11:13
(0) корректировкой Рг, не забывая НДС(НДС по ОС и НМА)
2 БибиГон
 
07.10.11
11:13
объект строительства стал материалом?
3 shuhard
 
07.10.11
11:14
(2) ошибочно оформленное ПТиУ в закрытом периоде
4 Господин ПЖ
 
07.10.11
11:15
(1) блин.... пичалько

а партию кто формировать будет?
5 shuhard
 
07.10.11
11:18
(4) прикольный вопрос
у тебя есть счет-фактура - есть, это ПТиУ

какие проблемы с партиями ?
берешь корректировку Рг, сторнируешь проводки ПТиУ
меняешь знак закрываешь НДС по ОС и НМА
закрываешь 08
6 Господин ПЖ
 
10.10.11
18:50
у меня ситуация не как в (3).

У меня другое - строился забор, потом забили, разобрали и то что годное - продают на сторону.

И стоимость забора формируется из двух кусков - ввод нач. остатков и потом еще ПТиУ.
7 Господин ПЖ
 
10.10.11
19:14
тема мусолится на партнерском с 2005 году.

"Пожелание зарегистрировано"...

Как один из вариантов что там предлагают - списать на 91.01, а потом оприходовать...
8 shuhard
 
10.10.11
19:15
(7) а НДС подарить государству ?
9 Господин ПЖ
 
10.10.11
19:18
(8) а как (5) реализовывать с условием (6)?
10 shuhard
 
10.10.11
19:22
(9) а я в (6) не фига не понял
11 Господин ПЖ
 
10.10.11
19:25
(10) был объект строительства. Но завершить его и принять как ОС не смогли/не захотели. Демонтировали. Доски годные после разборки хотят положить на склад и продать.
12 shuhard
 
10.10.11
19:29
(11) посадить забор на 10 счет
сформировав партии и Рг НДС, закрыв Рг НДС по объекту строительства

комплектацией разобрать на доски с 10 на 41 счет,
акт подписать всем миром, доски сжечь
отразить ТН на 94 счет
13 Господин ПЖ
 
10.10.11
19:33
(12) >сформировав партии

чем? Я же не могу новое ПТиУ вводить.
14 shuhard
 
10.10.11
19:34
(13) а как ты забор строил - без ПТиУ ?
15 Krendel
 
10.10.11
19:34
(9) Забор продать, деньги пропить, в программе с амортизировать
16 Господин ПЖ
 
10.10.11
19:37
(14) я написал сверху - что стоимость из двух кусков состоит - ввод остатков + ПТиУ.

Мне старую сумму по партиям ПТиУ и ввода остатков сторнировать, а потом той же корректировкой на партию ПТиУ сумму с 08.03 повесить?
17 shuhard
 
10.10.11
19:42
(16) я бы разбил на 2 записи в Рг партий и НДС по партиям
- по ПТиУ
- по вводу начальных остатков
ибо что было с НДС по начальным остаткам не понятно

что с НДС по ПТиУ - понятно, его надо поставить к вычету
18 gae
 
10.10.11
19:46
(0) А оприходование товаров со счета 08.03 может? только надо посмотреть и закрыть регистры учета НДС по ОС.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.