![]() |
|
"Положить" объект строительства на склад в УПП? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Господин ПЖ
07.10.11
✎
11:10
|
Чем можно сделать Д10-К08?
|
|||
1
shuhard
07.10.11
✎
11:13
|
(0) корректировкой Рг, не забывая НДС(НДС по ОС и НМА)
|
|||
2
БибиГон
07.10.11
✎
11:13
|
объект строительства стал материалом?
|
|||
3
shuhard
07.10.11
✎
11:14
|
(2) ошибочно оформленное ПТиУ в закрытом периоде
|
|||
4
Господин ПЖ
07.10.11
✎
11:15
|
(1) блин.... пичалько
а партию кто формировать будет? |
|||
5
shuhard
07.10.11
✎
11:18
|
(4) прикольный вопрос
у тебя есть счет-фактура - есть, это ПТиУ какие проблемы с партиями ? берешь корректировку Рг, сторнируешь проводки ПТиУ меняешь знак закрываешь НДС по ОС и НМА закрываешь 08 |
|||
6
Господин ПЖ
10.10.11
✎
18:50
|
у меня ситуация не как в (3).
У меня другое - строился забор, потом забили, разобрали и то что годное - продают на сторону. И стоимость забора формируется из двух кусков - ввод нач. остатков и потом еще ПТиУ. |
|||
7
Господин ПЖ
10.10.11
✎
19:14
|
тема мусолится на партнерском с 2005 году.
"Пожелание зарегистрировано"... Как один из вариантов что там предлагают - списать на 91.01, а потом оприходовать... |
|||
8
shuhard
10.10.11
✎
19:15
|
(7) а НДС подарить государству ?
|
|||
9
Господин ПЖ
10.10.11
✎
19:18
|
(8) а как (5) реализовывать с условием (6)?
|
|||
10
shuhard
10.10.11
✎
19:22
|
(9) а я в (6) не фига не понял
|
|||
11
Господин ПЖ
10.10.11
✎
19:25
|
(10) был объект строительства. Но завершить его и принять как ОС не смогли/не захотели. Демонтировали. Доски годные после разборки хотят положить на склад и продать.
|
|||
12
shuhard
10.10.11
✎
19:29
|
(11) посадить забор на 10 счет
сформировав партии и Рг НДС, закрыв Рг НДС по объекту строительства комплектацией разобрать на доски с 10 на 41 счет, акт подписать всем миром, доски сжечь отразить ТН на 94 счет |
|||
13
Господин ПЖ
10.10.11
✎
19:33
|
(12) >сформировав партии
чем? Я же не могу новое ПТиУ вводить. |
|||
14
shuhard
10.10.11
✎
19:34
|
(13) а как ты забор строил - без ПТиУ ?
|
|||
15
Krendel
10.10.11
✎
19:34
|
(9) Забор продать, деньги пропить, в программе с амортизировать
|
|||
16
Господин ПЖ
10.10.11
✎
19:37
|
(14) я написал сверху - что стоимость из двух кусков состоит - ввод остатков + ПТиУ.
Мне старую сумму по партиям ПТиУ и ввода остатков сторнировать, а потом той же корректировкой на партию ПТиУ сумму с 08.03 повесить? |
|||
17
shuhard
10.10.11
✎
19:42
|
(16) я бы разбил на 2 записи в Рг партий и НДС по партиям
- по ПТиУ - по вводу начальных остатков ибо что было с НДС по начальным остаткам не понятно что с НДС по ПТиУ - понятно, его надо поставить к вычету |
|||
18
gae
10.10.11
✎
19:46
|
(0) А оприходование товаров со счета 08.03 может? только надо посмотреть и закрыть регистры учета НДС по ОС.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |