Имя: Пароль:
1C
1С v8
КА. Возврат товаров поставщику
0 mgk2
 
27.06.13
18:20
КА 1.1.34 РАУЗ
Организация на общей системе налогообложения.
1 проблема:
Документ возврат поставщику не делает движений по регистрам НДС и соответсвенно не учитывается при формировании книги продаж.
Признаки учета у документа: УУ, БУ, НУ.
Ссылку на поступление товаров делал и убирал.
Проводил и с, и без счета-фактуры.

Как правильно учитывать НДС при работе с возвратами поставщику?

2 проблема:
При расчете себестоимости товара возвращенного поставщику формируются пары проводок
Д 76.02 К 90.01.1
Д 41.1  К 76.02
Как отключить формирование проводки Д 76.02 К 90.01.1 или заменить в ней счет кредита на 91?
1 ale-sarin
 
27.06.13
18:28
1. Делайте обратной реализацией
2. То же самое.
2 mgk2
 
27.06.13
18:30
(1) С возвратом поставщику у 1с все запущено?
3 ale-sarin
 
27.06.13
18:32
(2) Как-то так.
Кстати, движения по регистрам НДС может Регламентная обработка "Проведение документов по регистрам НДС" сделает? Попробуй.
4 mgk2
 
27.06.13
18:37
(3) Из справки к обработке "Проведение документов по регистрам НДС"
"При использовании режима расширенной аналитики учета и затрат запуск обработки является обязательной к выполнению регламентной операцией если в учете есть операции принятия к учету основных средств, а также при ведении сложного учета НДС (в учетной политике для бухгалтерского и налогового учета установлен флажок «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%»)."
Не наш случай.
5 ale-sarin
 
27.06.13
18:40
(4) А я так скажу: не ленись попробуй. Потому, что "Корректировка поступления" сама не двигает регистры НДС, только этой обработкой. Как видишь в описании об этом ни слова.
6 mgk2
 
27.06.13
18:41
+(4)Уже пробовал "Проведение документов по регистрам НДС" - не помогает.
7 mgk2
 
27.06.13
18:46
В демо-базе тот же нюанс с НДС в возвратах поставщику.
8 ale-sarin
 
27.06.13
19:02
(6) Тады реализацией делай. У меня так и делают бухи. Разбирались давно. Не помню, но раз так делаем, значит фигня.
9 mgk2
 
19.07.13
08:25
Подниму тему еще разок. Может еще кто из специалистов по УПП/КА посоветует что-нибудь дельное.
10 Мимохожий Однако
 
19.07.13
08:41
(9)Делай реализацией. Для учета НДС эффект тот же. Если смущает вид документа,то добавь печатную форму Возврат товара поставщику.
11 mgk2
 
19.07.13
08:43
(10) Т.е. это уже общепринятая методика учета возврата поставщику?
12 Aleksey
 
19.07.13
08:45
(11) Тебе нужно проблему решить или подискутировать на тему методик возврата и их влияния на НДС?
13 mgk2
 
19.07.13
08:51
(12) В первую очередь конечно проблему решить. Но в то же время немного удивлен, что в навороченной конфе надо такие обходные маневры делать.
14 rinatru
 
19.07.13
08:59
сейчас посмотрел. у меня УПП сделала движения по документу Возврат поставщику по проводкам и по регистрам НДС начисленный и НДС по партиям товаров. все корректно. никаких обходных маневров не делал, но у меня не рауз.
15 neckto
 
19.07.13
09:00
(0) Запусти обработку "Проведение документов по регистрам НДС" с флажком "Проведить документы по регистрам партий".
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший