![]() |
|
КА. Возврат товаров поставщику | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
mgk2
27.06.13
✎
18:20
|
КА 1.1.34 РАУЗ
Организация на общей системе налогообложения. 1 проблема: Документ возврат поставщику не делает движений по регистрам НДС и соответсвенно не учитывается при формировании книги продаж. Признаки учета у документа: УУ, БУ, НУ. Ссылку на поступление товаров делал и убирал. Проводил и с, и без счета-фактуры. Как правильно учитывать НДС при работе с возвратами поставщику? 2 проблема: При расчете себестоимости товара возвращенного поставщику формируются пары проводок Д 76.02 К 90.01.1 Д 41.1 К 76.02 Как отключить формирование проводки Д 76.02 К 90.01.1 или заменить в ней счет кредита на 91? |
|||
1
ale-sarin
27.06.13
✎
18:28
|
1. Делайте обратной реализацией
2. То же самое. |
|||
2
mgk2
27.06.13
✎
18:30
|
(1) С возвратом поставщику у 1с все запущено?
|
|||
3
ale-sarin
27.06.13
✎
18:32
|
(2) Как-то так.
Кстати, движения по регистрам НДС может Регламентная обработка "Проведение документов по регистрам НДС" сделает? Попробуй. |
|||
4
mgk2
27.06.13
✎
18:37
|
(3) Из справки к обработке "Проведение документов по регистрам НДС"
"При использовании режима расширенной аналитики учета и затрат запуск обработки является обязательной к выполнению регламентной операцией если в учете есть операции принятия к учету основных средств, а также при ведении сложного учета НДС (в учетной политике для бухгалтерского и налогового учета установлен флажок «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%»)." Не наш случай. |
|||
5
ale-sarin
27.06.13
✎
18:40
|
(4) А я так скажу: не ленись попробуй. Потому, что "Корректировка поступления" сама не двигает регистры НДС, только этой обработкой. Как видишь в описании об этом ни слова.
|
|||
6
mgk2
27.06.13
✎
18:41
|
+(4)Уже пробовал "Проведение документов по регистрам НДС" - не помогает.
|
|||
7
mgk2
27.06.13
✎
18:46
|
В демо-базе тот же нюанс с НДС в возвратах поставщику.
|
|||
8
ale-sarin
27.06.13
✎
19:02
|
(6) Тады реализацией делай. У меня так и делают бухи. Разбирались давно. Не помню, но раз так делаем, значит фигня.
|
|||
9
mgk2
19.07.13
✎
08:25
|
Подниму тему еще разок. Может еще кто из специалистов по УПП/КА посоветует что-нибудь дельное.
|
|||
10
Мимохожий Однако
19.07.13
✎
08:41
|
(9)Делай реализацией. Для учета НДС эффект тот же. Если смущает вид документа,то добавь печатную форму Возврат товара поставщику.
|
|||
11
mgk2
19.07.13
✎
08:43
|
(10) Т.е. это уже общепринятая методика учета возврата поставщику?
|
|||
12
Aleksey
19.07.13
✎
08:45
|
(11) Тебе нужно проблему решить или подискутировать на тему методик возврата и их влияния на НДС?
|
|||
13
mgk2
19.07.13
✎
08:51
|
(12) В первую очередь конечно проблему решить. Но в то же время немного удивлен, что в навороченной конфе надо такие обходные маневры делать.
|
|||
14
rinatru
19.07.13
✎
08:59
|
сейчас посмотрел. у меня УПП сделала движения по документу Возврат поставщику по проводкам и по регистрам НДС начисленный и НДС по партиям товаров. все корректно. никаких обходных маневров не делал, но у меня не рауз.
|
|||
15
neckto
19.07.13
✎
09:00
|
(0) Запусти обработку "Проведение документов по регистрам НДС" с флажком "Проведить документы по регистрам партий".
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |