Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2.0 Исправление счет фактуры за декабрь, при том, что она была заведена в 7ке
0 Uragan_a
 
06.03.14
03:38
Делаю корректировку реализации, с операцией исправление. Выбираю документ "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)" за 31.12.13 года, заполняю вручную корректировку, создаю исправительную фактуру и строка попадает в Книгу продаж в доп лист, только черным. А должно и красным.

Попробовал создать реализацию в декабре и на основании нее сделать корректировку (исправление), тогда в доп. лист попадает двумя строками: красным и черным.
1 Uragan_a
 
06.03.14
03:39
как нужно
2 Uragan_a
 
06.03.14
10:13
ап
3 Naumov
 
06.03.14
10:24
а за чем тебе запись в доп.лист периода, которого у тебя в базе нет?
4 Uragan_a
 
06.03.14
13:30
как зачем.
5 ale-sarin
 
06.03.14
13:32
(4) Вы книгу продаж и декларацию за 4квартал будете в этой базе формировать?
6 Uragan_a
 
06.03.14
13:36
нет. но за первый в этой
7 Uragan_a
 
06.03.14
13:38
скажите как нада, бухи от меня требуют)
8 Uragan_a
 
06.03.14
13:38
я не шарю
9 ale-sarin
 
06.03.14
13:38
(6) Это очевидно. Вопрос был подводящий к (3)
А в какую книгу продаж и декларацию должен попасть доплист по Вашему?
10 Uragan_a
 
06.03.14
13:44
(9) думал да
11 ale-sarin
 
06.03.14
13:48
(10) На то он и "доп.лист", что включается в книгу продаж/покупок того, а не этого периода. И декларация подается уточненная за тот период.
Вообще справиться можно и с (0), только оно надо? Тем более, чувствуется, что Вам это будет тяжело.
Если бухов все устраивает: проводки и прочие движения, то на доплист можно забить.
12 Uragan_a
 
06.03.14
14:12
(11) решить можно все, зачем лезть в код если можно спросить)
спасибо, понял Вас
13 Uragan_a
 
06.03.14
14:16
(11) в этом случае корректировочные фактуры нужно занести в 7ку? для книги продаж, а проводки провести в новой базе?
14 ale-sarin
 
06.03.14
14:21
(13) Да, что-то типа того.
Закон Брукера: Даже маленькая практика стоит большой теории.