|
БП 2.0 Исправление счет фактуры за декабрь, при том, что она была заведена в 7ке |
☑ |
0
Uragan_a
06.03.14
✎
03:38
|
Делаю корректировку реализации, с операцией исправление. Выбираю документ "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)" за 31.12.13 года, заполняю вручную корректировку, создаю исправительную фактуру и строка попадает в Книгу продаж в доп лист, только черным. А должно и красным.
Попробовал создать реализацию в декабре и на основании нее сделать корректировку (исправление), тогда в доп. лист попадает двумя строками: красным и черным.
|
|
1
Uragan_a
06.03.14
✎
03:39
|
как нужно
|
|
2
Uragan_a
06.03.14
✎
10:13
|
ап
|
|
3
Naumov
06.03.14
✎
10:24
|
а за чем тебе запись в доп.лист периода, которого у тебя в базе нет?
|
|
4
Uragan_a
06.03.14
✎
13:30
|
как зачем.
|
|
5
ale-sarin
06.03.14
✎
13:32
|
(4) Вы книгу продаж и декларацию за 4квартал будете в этой базе формировать?
|
|
6
Uragan_a
06.03.14
✎
13:36
|
нет. но за первый в этой
|
|
7
Uragan_a
06.03.14
✎
13:38
|
скажите как нада, бухи от меня требуют)
|
|
8
Uragan_a
06.03.14
✎
13:38
|
я не шарю
|
|
9
ale-sarin
06.03.14
✎
13:38
|
(6) Это очевидно. Вопрос был подводящий к (3)
А в какую книгу продаж и декларацию должен попасть доплист по Вашему?
|
|
10
Uragan_a
06.03.14
✎
13:44
|
(9) думал да
|
|
11
ale-sarin
06.03.14
✎
13:48
|
(10) На то он и "доп.лист", что включается в книгу продаж/покупок того, а не этого периода. И декларация подается уточненная за тот период.
Вообще справиться можно и с (0), только оно надо? Тем более, чувствуется, что Вам это будет тяжело.
Если бухов все устраивает: проводки и прочие движения, то на доплист можно забить.
|
|
12
Uragan_a
06.03.14
✎
14:12
|
(11) решить можно все, зачем лезть в код если можно спросить)
спасибо, понял Вас
|
|
13
Uragan_a
06.03.14
✎
14:16
|
(11) в этом случае корректировочные фактуры нужно занести в 7ку? для книги продаж, а проводки провести в новой базе?
|
|
14
ale-sarin
06.03.14
✎
14:21
|
(13) Да, что-то типа того.
|
|