![]() |
![]() |
|
УПП 1С8.2: Столовая | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
fvgf87
06.11.14
✎
08:30
|
Добрый день, есть вопрос по поводу столовых удержаний. В общем наши работники питаются за безналичный расчет в столовой, которая не является нашей. По окончанию месяца столовая выставляет нам счет фактуру, которую мы приходуем поступлением ТМЗ и услуг и позже делаем как реализацию, удержание с заработной платы. Но проблема в том что столовая не плательщики НДС, а мы плательщики и реализацией мы получаем доход от ндс, хотя по сути это не правильно. В общем вопрос как правильно реализовать данную систему, чтобы в нашем учете не отражалось не доход не расходов по этой операции. Только пришло и ушло на удержания с сотрудников. Заранее благодарю за внимание к теме.
|
|||
1
Рэйв
06.11.14
✎
08:32
|
А в реализации УчитыватьНДС=Ложь никак?
|
|||
2
vladko
06.11.14
✎
08:34
|
что-то меня смущает формулировка "удержание из зарплаты питания сотрудников через реализацию услуг"... :-/
|
|||
3
shuhard
06.11.14
✎
08:35
|
(0) и ни слова о том, что это не РФ - феерично
|
|||
4
vladko
06.11.14
✎
08:36
|
+(2) там 90й счёт чтоли корреспондируете с 70м?
|
|||
5
vladko
06.11.14
✎
08:36
|
(0) напиши бух.операции по расчетам с сотрудниками и столовой
|
|||
6
fvgf87
06.11.14
✎
08:41
|
(3)У нас РК, (1)я тоже предложила про вариант реализацию сделать без НДС, но мне сказали, что это нарушение, так как мы плательщики и без ндс не имеем право проводить документы.
|
|||
7
vladko
06.11.14
✎
08:41
|
(0) думаю, что проблема в неправильном отражении бухг.операций
|
|||
8
fvgf87
06.11.14
✎
08:43
|
в общем желательно было бы вы полнить проводку 1252 (Задолженность по выплаченной заработной плате) 3310(Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам) ,а дальше удержание 3350 зп на 1252. Но это не корректно.
|
|||
9
Масянька
06.11.14
✎
08:48
|
(8) Столовая выставляет СФ с детализацией по сотрудникам?
|
|||
10
fvgf87
06.11.14
✎
08:50
|
сейчас мы кидаем себе это то на накладные расходы 8410 и 3310(Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам) потом реализацией делаем себе доход, хоть они и взаимозакрываются, но нам не нужно в учете видеть это. (9), да сф на сумму и по моему накладная с списком работников с которых расчетчики потом делают удержание с зп.
|
|||
11
fvgf87
06.11.14
✎
08:53
|
(10)ой, извините за ошибку на административные расходы 7210 кидаем.
|
|||
12
Масянька
06.11.14
✎
08:57
|
(10) В договоре со столовкой, что есть про оплату?
|
|||
13
mms002009
07.11.14
✎
14:26
|
-а про документ корректировка долга слышали????
сделать Корректировку долга с Столовой на сотрудника (вид операции "списание задолженности" )и указать 70 счет и сотрудника - или как вариант сразу в поступлении ставить на затраты 70 счета (счет затрат для услуг 70 и субконто сотрудник) Учет у вас не совосем коррктный сейчас |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |