Имя: Пароль:
1C
1С v8
УТ 11.4 и оплата счета клиентом с карты физлица
0 VorD80
 
16.05.19
06:29
ДД.
Подскажите, как правильно оформлять поступление оплаты от клиента (ИПшника), которому выл выставлен счет, как ИПшнику, а он его оплатил через, допустим Сбербанк онлайн, с личной карты физлица.
Т.е. у нас есть и оптовая и розничная торговля, то мы может принять эту оплату, НО согласно ФЗ-54, мы так же должны отбить кассовый чек, в момент получения (загрузки платежки) от Сбера за физ.лицо.
Вопрос, как пробивать чек, и как правильно оформить эту платежку?
1 Сияющий в темноте
 
16.05.19
08:31
А ИП разве просто физ.лицо?он же отдельно баланс не ведет и все деньги его.
Вот когда физ.лицо заплатило по счету организации-тут вопросов больше чем ответов.
А для ИП,если уж очень боитесь налоговой бейте чек на аванс и не заморачивайтесь,чек на взаимозачеты не бьется до 01-07.
2 yzimin
 
16.05.19
08:53
вернуть платёж физлицу, дождаться оплаты со счёта ИП
или забить и переделать отгрузку на физлицо
3 VorD80
 
16.05.19
08:56
В том то и дело, что ИП не физ.лицо, но им зачастую пофиг… все равно деньги из одного кармана, вот он взял и оплатил счет типа как за ИП, но от лица физика, да еще и через банк.
«бейте чек на аванс». Так вот и вопрос, из чего его бить? На основании «Поступления безналичных ДС» ничего не создается… Просто Чек ККМ… он как полная оплата пойдет. На основании Заказа клиента сделать ПКО? Оно подойдет как аванс наличкой...
4 Garykom
 
гуру
16.05.19
08:58
(0) Очень просто, достаточно нанять программиста или фирму с программистами.
5 VorD80
 
16.05.19
08:59
(2) мы тоже к этому выводу пришли... но эти ИПшки, никак не понимают... в чем разница... они горят, день и есть деньги :) вернешь потом долго ждать и убеждать, что надо по другому звонить...
6 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:00
(5) Так у вас денег нет просто на (4) да?
7 VorD80
 
16.05.19
09:00
(4) Вопрос не в программистах... а как правильно оформлять.. дописать то можно, что угодно.. нужно понять что и как дописывать... делать у «Поступления безналичных ДС» кнопку "печать чека"?
8 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:01
Ну не понимаю я в чем проблема, есть куча готовых решений на ИС, есть куча готовых конф 1С и отдельных решений которые умеют пробивать любые чеки.

В чем проблема то?
9 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:02
(7) Эээ. Вы или крестик снимите или штаны наденьте.

И ответ на "как?" см (4)
10 VorD80
 
16.05.19
09:02
(6) деньги есть
11 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:03
Не понимаю реально.
Так сложно изучить мануал от драйвера ККТ и через этот драйвер пробить что угодно?
12 VorD80
 
16.05.19
09:03
(8) Речь изначально идет не про решения в принципе, а про конкретно УТ 11.4 и подключенный к ней ФР. Понятно дело, что я могу зайти в драйвер и пробить какой угодно чекю
13 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:03
(12) УТ 11.4 умеет это из коробки.
14 VorD80
 
16.05.19
09:04
(11) драйвером я пользоваться ооочень даже умею... :)
15 VorD80
 
16.05.19
09:05
(13) Объясните тогда, если не сложно, как "из коробки" на основании поступления б/н ДС пробить чек ккм? я не нашел
16 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:06
(15) Бесплатно?
А вы там зачем если даже "умеете драйвером" то не сложно будет самим в конфе разобраться ведь да?
17 VorD80
 
16.05.19
09:09
(16) ну получается вы сами себе противоречите... сначала пишете, что нужен штата программистов, теперь пишете, что все работает из коробки... вы сами то знаете? или так просто пишете...
18 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:10
(17) Это попытка взять на слабо?
19 VorD80
 
16.05.19
09:11
Для документа «Поступления безналичных ДС» не создаются никакие подчиненные документы и процедур связанных с печатью чека.
20 yzimin
 
16.05.19
09:12
(19) в поступление безнал ДС есть гипер ссылка на пробитие чека, но должны выполниться условия:
1. Контрагент - физ лицо, не ИП
2. Касса организации связана в настройках с кассой ККТ
21 VorD80
 
16.05.19
09:13
(18) нет... я просто спрашиваю в каком направлении копать, если это не предусмотрено (а я к этому склоняюсь), то ка выходить их ситуации... если вдруг этот как то там есть... то так и сказать.. да 100% это делается из коробки.. и мы тогда будем рыть.. а вам респект
22 VorD80
 
16.05.19
09:15
(20) вот... этот уже разговор по теме...
2е выполнено, а вот 1м - беда.. ка я и говорил.. оплата идет через сбер онлайн, получается в документе плательщик идет БАНК
23 Фрэнки
 
16.05.19
09:16
(21) я в конфигу прямо сейчас не заглядывал и могу ошибаться, но имха - это Поступление само по себе нужно вводить на Основании, а не наоборот. Т.е. ссылка в (20) названа - это ссылка не на подчиненный док, а на док Основание _из_ которого можно создавать поступление
24 yzimin
 
16.05.19
09:19
(22) ну оформите эквайринговую операцию по заказу или реализации
25 VorD80
 
16.05.19
09:20
(23) т.е. это поступление нежно не загружать из банка, а делать вручную? Допустим, если его делать вручную, на основании ЗаказаКлиента, то оно будет опять же от лица ИП, а не физика
26 Garykom
 
гуру
16.05.19
09:21
(24) +1
27 VorD80
 
16.05.19
09:25
(24) допустим... а с этим поступлением, загруженным из банка, где Плательщик - Сбербанк, что делать?
28 yzimin
 
16.05.19
10:07
(27) Взаимозачёт
29 yzimin
 
16.05.19
10:16
(28) + можно вместо взаимозачёта оформить отчета банка по эквайрингу
30 VorD80
 
16.05.19
12:59
Вопрос закрыт всем спасибо!!! все сымитировали, все получилось.