|
|
|
УПП 1.3 Возвратные отходы из брака по НУ piter3, Гена, shuhard, Доминошник, okmail, Верещагин, tractoor, catzilla codzilkin, Homer, zenik, DemonShinji2, fserg84, vis, mkfadmin, Frya, StarPer, ДиВаH2, abfm, Chameleon1980, Anchorite
| ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
catzilla codzilkin
26.11.25
✎
13:35
|
Всем здравствуйте еще раз...
Введен документ "Оприходование материалов из производства" с видом операции "Возвратные отходы". Оприходован на 10.06 лом металла. Счета БУ и НУ указаны в документе соответственно 28.01 и 28.02. Когда делается "Расчет себестоимости" при закрытии месяца по БУ минусовое сальдо Кт по 28.01 списывается первой проводкой в выполняемом действии "Распределение косвенных расходов по подразделениям". А по НУ аналогичным документом не списывается и остается на 28.02 и копится из года в год. В результате между БУ и НУ+ПР+ВР возникает разница по 28 счету. Как списать с 28.02 по НУ минусовый остаток, который образовался документом "Оприходование материалов из производства"? Что надо вводить? Какая цепочка документов должна быть? Может кто сталкивался... Спасибо! |
|||
|
1
Homer
26.11.25
✎
13:45
|
В РАУЗ, 28 счет это не производство! там нет количественного учета.
|
|||
|
2
catzilla codzilkin
27.11.25
✎
05:02
|
(1) Т.е. проводка 10.06 - 28.02 не верна или что?
Счет в документе сам ставится в 28, когда выбирается статья затрат с характером затрат Брак в производстве. |
|||
|
3
catzilla codzilkin
27.11.25
✎
09:35
|
Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н), для обобщения информации о НЗП используются счета учета:
20 "Основное производство"; 23 "Вспомогательные производства"; 29 "Обслуживающие производства". Источник https://buh.ru/articles/varianty-ucheta-nezavershennogo-proizvodstva-v-1s-bukhgalterii-8.html По коду если смотреть, то один и тот же запрос, но с небольшой разницей между документами для БУ и НУ. И для НУ отбор по счетам делается и вшит в конфигурацию. 28 счета там действительно нет. // Процедура устанавливает параметры запроса по производственным затратам. // // Параметры // СтруктураШапкиДокумента – Структура - Реквизиты документа "Расчет себестоимости" // МассивСтатьиЗатрат - Массив - Массив статей затрат // СпособРасчета - Перечисления.СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции - Текущий способ расчета себестоимости // Запрос - Запрос // Процедура УстановитьПараметрыЗапросаПоПроизводственнымЗатратам( СтруктураШапкиДокумента, МассивСтатьиЗатрат, СпособРасчета, Запрос ) Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", СтруктураШапкиДокумента.мНачДата); Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", СтруктураШапкиДокумента.мКонДата); Запрос.УстановитьПараметр("НачГраница", СтруктураШапкиДокумента.мНачГраница); Запрос.УстановитьПараметр("КонГраница", СтруктураШапкиДокумента.мКонГраница); Запрос.УстановитьПараметр("Организация", СтруктураШапкиДокумента.Организация); Запрос.УстановитьПараметр("МассивСтатьиЗатрат", МассивСтатьиЗатрат); Если СпособРасчета = Перечисления.СпособыРасчетаСебестоимостиПродукции.ПоПеределам Тогда Запрос.УстановитьПараметр("ВидыПодразделений", СтруктураШапкиДокумента.мВидыПодразделенийДляРасчетаПоПеределам); Иначе Запрос.УстановитьПараметр("ВидыПодразделений", СтруктураШапкиДокумента.мВидыПодразделенийДляРасчетаПоПодразделениям); КонецЕсли; МассивСчетовУчета = Новый Массив; МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыОсновногоПроизводства); МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыВспомогательныхПроизводств); МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.ПрямыеРасходыОбслуживающихПроизводств); МассивСчетовУчета.Добавить(ПланыСчетов.Налоговый.РасходыПоДеятельностиЕНВД); Запрос.УстановитьПараметр("МассивСчетовУчета", МассивСчетовУчета); КонецПроцедуры // УстановитьПараметрыЗапросаПоПроизводственнымЗатратам() |
|||
|
4
ILM
гуру
28.11.25
✎
09:38
|
Уберите в статье затрат, что это Брак (28 счета). Это возвратные отходы их можно переработать или продать.
А брак нужно списать на ответственного или на расходы. |
|||
|
5
Гена
гуру
30.11.25
✎
11:01
|
(0) Работы на 10 секунд. Документ Операция, закладка НУ:
Дт 28.02(НУ) ... сумма В программах 1С только БУ ведётся в двойной записи. В НУ достаточно дебетнуть забытый счёт и краснота испарится, как и не было ) |
|||
|
6
catzilla codzilkin
01.12.25
✎
05:28
|
(5) Про то, что Кт в НУ не обязательно указывать не знал. Спасибо. Но главный вопрос не этот, а как отчетность сдавать. Пояндексил и вроде нашел на эту тему статьи и видео. Все что было больше трех лет назад на ПР на убытки вроде как ставить. То что после можно исправить.
|
|||
|
7
Гена
гуру
01.12.25
✎
06:02
|
(6) Дубль два: 28-й счёт (брак) НЕ затрагивает никакую отчётность в НУ. Вроде как тот же 10-й (НУ) или 41-й (НУ).
Неделю мучаетесь, когда работы на секунды. Дебетуйте и закрывайте ветку. Был бы вашим главбухом - давно бы сам всё сделал, а не ждал бы неделю пока Вы с сисадмином размышляете о ТиИ, чистке кэша, смене платформы и железа. |
|||
|
8
catzilla codzilkin
01.12.25
✎
09:44
|
(7)
1. Только там уточнение... если и дебет то по виду учета ПР, а не НУ. 2. И не согласен. Все-таки по Кт должно стоять что-то... Что-то типа счета прибылей и убытков. Что в 300 или 400 строку декларации по НП упадет. хотя конечно только начал разбираться |
|||
|
9
catzilla codzilkin
01.12.25
✎
10:27
|
Ответа на вопрос нет
Какой документ вместо оприходования материалов из производства вводить или что должно быть установлено в документе этом, чтобы делались движения по РН Брак в производстве (Налоговый)? Потому как смотрю по регистраторам этого РН... оприходование среди них есть. |
|||
|
10
catzilla codzilkin
01.12.25
✎
10:43
|
Если ставить операцию не "Возвратные отходы" а "Материалы" то движения по браку делает.
Может это и есть ответ на Производства "Брака" УПП. |
|||
|
11
Гена
гуру
01.12.25
✎
11:02
|
(9) В третий раз: главное, чтобы учёлся лом на 10-ом счёте, а к нему вроде как нет претензий. Именно он, лом, 10-й счёт и будет в дальнейшем формировать расход для налога на прибыль не свыше процента норматива. А что творится на 28(НУ, ПР, ВР) - всем до лампочки, хоть минус миллиард там соберите.
А вот если они мешают и лезут в текущие ОНО или ОНА, то закройте их на фиг 31.12.2024 Ну и заодно РН обнулите через док "Корректировка записей регистров". Опять же если отсвечивают. |
|||
|
12
Гена
гуру
01.12.25
✎
11:04
|
И чего докопались до несчастного 28? Сформируйте НАЛОГОВУЮ ОСВ - там небось красноты по ДРУГИМ счетам до ... ...
И никому не мешают. |
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |