Заказчик хочет, чтобы документ Поступление из переработки делал движение Д 08.4 - К 10.07. При этом, чтобы было все нормально с учетом НДС.
Как понимаю нужно:
1. Изменить проводку 20.01 - 10.07 на 08.4-10.07 при списании материалов (ТЧ продукция остается пустой)
2. Сделать доп. движение приход по регистру НДС по приобретенным ценностям.
3. ? Что нужно сделать с 19ым счетом? НДС теперь должен храниться на 19.01, а не на 19.03 как ранее. Как это отразить?
(1) с самого начала. Поступили материалы на 10.02 + 19.03. Отдали на переработку 10.07. Вернули с переработки на 08.04. Далее будет Принятие к учету ОС и в книгу покупок НДС должен попасть Датой ввода в эксплуатацию.
Когда принимали на 10.02 не знали станет это ОС или нет.
(5) в УПП если купить материалы на 10 счёт и передать на 08.03, то НДС в Рг НДС ОС и НМА будет на 19.03
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший