|
v7: Бухгалтерия: нумерация счет-фактура полученный |
☑ |
0
lees
15.05.12
✎
16:34
|
Поступил запрос от бухгалтера сделать автонумерацию счет-фактуры полученной ибо неудобно в работе.
Но меня мучает вопрос, не спроста же в типовой конфигурации отключены галки 'автонумерация' и 'контроль уникальности' данного документа (у всех других документов галки включены, кроме ОперацияПоРасчСчету, КорректировочныйСчетФактураПолученный). Или спроста?
|
|
1
Ёпрст
гуру
15.05.12
✎
16:37
|
Бред какой, в типовой всё включено.
|
|
2
Ёпрст
гуру
15.05.12
✎
16:38
|
и.. всем по-боку на этот нумер в полученной счетфактуре, главное номерДокВходящий/ДатаДокВходящий заполнять и привет
|
|
3
miki
15.05.12
✎
16:39
|
(1)не
|
|
4
miki
15.05.12
✎
16:40
|
(2)да
|
|
5
GenV
15.05.12
✎
16:40
|
(0) Потому, что какой-то умелец у вас сделал возможным заносить номер счет-фактуры полученной в НомерДок, а не как положено в НомерДокВходящий ...
|
|
6
Max1986
15.05.12
✎
16:41
|
(0)теперь делать только чере РС.СрезПоследнихНомеров
|
|
7
miki
15.05.12
✎
16:43
|
(5)из типовой 539:
Процедура ВводНового(Копирование)
<...>
НомерСчетаФактуры = НомерДок;
Если ПустоеЗначение(ДатаСчетаФактуры) = 1 Тогда
ДатаСчетаФактуры = ДатаДок;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры // ВводНового()
|
|
8
miki
15.05.12
✎
16:44
|
+ из описания дока:
"
При регистрации документа в качестве его номера указывается
номер счета-фактуры поставщика, а в качестве даты - дата его
поступления в организацию. Следующей строкой вводится дата и
номер счета-фактуры поставщика так, как они будут выведены в
книгу покупок.
"
|
|
9
lees
15.05.12
✎
16:49
|
(7), (8) - спс
|
|
10
Ёпрст
гуру
15.05.12
✎
16:50
|
(3) открыл последний релиз комплексной - всё включено - и автонумерация и уникальность нумера.
|
|
11
miki
15.05.12
✎
16:50
|
(9)Скольких бухов знаю - никто их вообще не вводит. Обходятся полями в приходной накладной.
|
|
12
miki
15.05.12
✎
16:52
|
(10)Возможно. В сабже - бухия.
|
|
13
Ёпрст
гуру
15.05.12
✎
16:52
|
(12) аа..
:)
как-то про бухню упустил.
В бухне тоже их не вводили никогда.
|
|