Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2: отражение выдачи аванса поставщику услуг, отражение получения услуги
0 PiotrLoginov
 
20.03.13
12:48
Здравствуйте всем. Вопрос номер 1: черканите, пожалуйста, последовательность оформления документов в БП 2 для перечисления аванса контрагенту, оказывающему нам услуги.

Правильно понимаю, что, получив от контрагента счет-фактуру на аванс, мы сначла проводим исходящее платежное поручение? Или сначала как-то надо оформить каким-то отдельным документом начисление аванса, а потом уже на его основании формировать банковский документ? И в какой момент (на основании какого документа) создается Счет-фактура полученный ?

Вопрос номер 2: если все-таки вся цепочка начинается с оформления банковского документа (до получения СФ от контрагента), то что указывать в поручении качестве объекта расчетов (договора)? У нас бухгалтеру неудобно указывать основной договор с этим контрагентом, поскольку позже невозможно идентифицировать это поручение как именно оплачивающее конкретный акт оказания услуги, и она (бухгалтер) создает отдельный договор на каждый случай перечисления аванса поставщику услуг. Понятно, что неправильно. А как правильно?

Заранее пресильно благодарен помогающим.
1 PiotrLoginov
 
20.03.13
13:16
Форумчане, помогите, прошу. Если есть хорошая статья о последовательности оформления авансов поставщикам, поделитесь ссылкой. В книжках из коробки вопрос не освещен.
2 cw014
 
20.03.13
13:17
>получив от контрагента счет-фактуру на аванс

Наструя она вам?
3 cw014
 
20.03.13
13:18
Если контрагент перечислил деньги, они появятся в банке (банковской программе, клиент-банке и т.п.), оттуда грузи себе, как придет от них накладная, делай накладную с СФ и все
4 ale-sarin
 
20.03.13
13:20
(0) Ой-е-е-е. Книжки читать начинать надо. Хотя бы из коробки. И буху и Вам.
5 El_Duke
 
гуру
20.03.13
13:23
(0) Просто платежка и списание с р/с
Аванс образуется не у вас, а у контрагента
6 LAAry
 
20.03.13
13:23
(3)Перечитай вопрос.
(2) Сумма аванса может быть значительной и получить по ней вычет очень позитивно.
(0) 1. Получаем от поставщика счет, но не отражаем его в БП.
2. Оформляем документ оплаты. Тут у кого как играет воображение, но создавать новый договор по каждому платежу - перебор. Накрайняк в назначении платежа пишем оплата по договору или счету номер дата.
3. Если стребовали от поставщика СФ на аванс - отражаем ее у себя. Не раньше.
4. При получении закрывающих документов в ПТиУ указываем, какой именно аванс хотим зачесть (предварительно установив флаг зачета аваносов "По документу").
5. В формировании записей книги продаж проверяем, что нужный авансовый СФ попал в список.
7 PiotrLoginov
 
20.03.13
22:50
(4) В книжке нету :(

(6) Господи, как приятно получить помощь от благожелательного умного человека. Остался один вопрос по пункту 3: каким документом в программе отражать получение СФ на аванс от поставщика? Обычным "Счет-фактура полученный" (с видом "на аванс")? Просто привык, что СФ в программе всегда прикреплен к какому-то другому, ведущнму документу, а тут он получается сам по себе, самостоятельный.

Простите, что не сразу отписался. Проблемы с самочувствием.
И так или иначе спасибо всем, кто отписался в теме.