| 
    
            
         
         | 
    
  | 
Контроль обмена в БП, как сверить? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        Mikhail Volkov    
     07.07.13 
            ✎
    08:15 
 | 
         
        Раньше в основном занимался торговыми конфигурациями УТ, УПП. Для контроля правильности обмена, в процессе обмена подсчитывал суммы взаиморасчетных документов, точнее изменение этих сумм: Объект.СуммаДокумента - Объект.Ссылка.СуммаДокумента, в результате получал итоговое изменение оборотов взаиморасчетов в заданном периоде. Сверка сводилась к тому, что делись ведомости взаиморасчетов до обмена, и после. Разница оборотов должно совпасть с моей цифрой.
  
        В БП хотел сделать примерно тоже самое, стал подсчитывать 2 суммы раздельно по счетам 60 (взаиморасчеты с поставщиками) и 62 (с покупателями), т.к. в БП оборотно-сальдовая ведомость. Бухгалтеров это не устроило, им понадобилось их разбивать еще на Дт/Кт. Сделал - не идет!? Смотрю оборотно-сальдовая ведомость, в ней присутствуют документы прошлых периодов, которые меняют обороты Дт/Кт!? Не понял, это база кривая, или так и должно быть в БП? Тогда как сверять, что и как подсчитывать в процессе обмена?  | 
|||
| 
    1
    
        Mikhail Volkov    
     07.07.13 
            ✎
    08:16 
 | 
         
        делись = делались     
         | 
|||
| 
    2
    
        vde69    
     07.07.13 
            ✎
    10:30 
 | 
         
        ага... небось зачет аванса увеличивает обороты...
  
        по сабжу нужен контроль корректного отражения БУМАЖНЫХ документов, остальное - не важно... для себя решил так печатать документы на отгрузку ТОЛЬКО из бух 3.0, после этого документ закрывается и не может измениться при обмене, только вручную.  | 
|||
| 
    3
    
        Mikhail Volkov    
     07.07.13 
            ✎
    10:50 
 | 
         
        (2) А в БП2.0 есть нормальные отчеты, показывающие реальные обороты по взаиморасчетам?     
         | 
|||
| 
    4
    
        vde69    
     07.07.13 
            ✎
    11:16 
 | 
         
        (3) вообще-то оборот по счетам взааиморасчетов (например только по 60,01) даст правильную картину, по тому что если ведут авансы на отдельном счете - значит их учитывают вне взаиморасчетов, то есть отдельно, и тогда нужно 2 отчета.
  
        Хотя бухи со мной не согласятся...  | 
|||
| 
    5
    
        Mikhail Volkov    
     07.07.13 
            ✎
    12:20 
 | 
         
        (4) Без 60.02 нельзя в его Дт встают почти все Списание с расчетного счета.
  
        Может как-то отчет можно настроить, чтобы в него не попадали документы прошлых периодов?  | 
|||
| 
    6
    
        Mikhail Volkov    
     07.07.13 
            ✎
    18:24 
 | 
         
        Получается, что в БП2.0 нет отчетов где можно увидить оборот чисто счета, например, 60? Во всех отчетах будут примешены еще обороты внутри счета, например, 60.01 и 60.02?
  
        По счету 60 я суммирую в Дт документы СписаниеСРасчетногоСчета (наличными оплаты нет), Кт - ПоступлениеТоваровУслуг. Еще учитываю суммы из КорректировкаДолга в зависимости от ВидЗадолженности. Может еще есть документы, которые создают обороты по счету 60?  | 
|||
| 
    7
    
        Cyberhawk    
     07.07.13 
            ✎
    19:51 
 | 
         
        А что такое "оборот чисто счета 60"?     
         | 
|||
| 
    8
    
        Aleksey    
     07.07.13 
            ✎
    20:11 
 | 
         
        У меня просто для этого выгружается реестр документов с суммами, и при загрузки проверяются эти документы и сравниваются полнота загрузки. Соответственно для пользователя формируется отчет по расхождению     
         | 
|||
| 
    9
    
        Aleksey    
     07.07.13 
            ✎
    20:12 
 | 
         
        (7) это оборот без учета проводок внутри группы (60.01 - 60.02 к примеру)     
         | 
|||
| 
    10
    
        Cyberhawk    
     07.07.13 
            ✎
    21:02 
 | 
         
        В ОСВ в отбор засунуть (исключить) корреспонденцию 6001 --> 6002 и 6002 --> 6001, не?     
         | 
|||
| 
    11
    
        Mikhail Volkov    
     07.07.13 
            ✎
    21:23 
 | 
         
        (10) Вроде то, а как это сделать? Что-то туплю...     
         | 
|||
| 
    12
    
        Aleksey    
     07.07.13 
            ✎
    21:32 
 | 
         
        (11) в типовом отчете - никак     
         | 
|||
| 
    13
    
        AlexNew    
     07.07.13 
            ✎
    21:33 
 | 
         
        Если есть подозрения, причину искать надо.     
         | 
|||
| 
    14
    
        Cyberhawk    
     08.07.13 
            ✎
    05:16 
 | 
         
        (11) (12) http://goo.gl/o1OKk не оно?     
         | 
|||
| 
    15
    
        Mikhail Volkov    
     08.07.13 
            ✎
    05:53 
 | 
         
        (14) Вроде, ДА. Только поймут ли это бухи...     
         | 
|||
| 
    16
    
        vde69    
     08.07.13 
            ✎
    08:06 
 | 
         
        (15) я тебе еще одну засаду покажу, у тебя будут разные цифры при галочках "разворачивать по субконто", попробуй поставить разные варианты разворота :)
  
        особенно влияет на сальдо :)  | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |