![]() |
![]() |
|
Списать с 10.7 на 08.3, как | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Uragan_a
26.02.14
✎
06:39
|
давальческие материалы передали для строительства, как бы их списать сразу с 10.7 на 08.3
|
|||
1
Uragan_a
26.02.14
✎
06:40
|
БП 20
|
|||
2
Ranger_83
26.02.14
✎
06:43
|
У самого какие варианты?
|
|||
3
Bigbro
26.02.14
✎
06:44
|
а передавшая сторона знает?)
|
|||
4
Ranger_83
26.02.14
✎
07:16
|
Еще уточни как не сразу
|
|||
5
Uragan_a
26.02.14
✎
07:23
|
знает, есть акты и тд
вариант оприходовать на 10.1 а потом списать в монтаж, но в 7ке и по методоллогии спмсывать нужно с 10.7 на 08.3 Д-т 10-7 К-т 10-8 - 1 млн руб. - отражена передача давальческих строительных материалов ООО "Бета"; в августе 2011 года: Д-т 08-3 К-т 10-7 - 1 млн. руб. - включена в фактические затраты на строительство стоимость использованных подрядчиком строительных материалов; Д-т 08-3 К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - 1 271 184,4 руб. (1 500 000 - 228 813,6) - отражена стоимость работ, выполненных подрядчиком; Д-т 19 "НДС по приобретенным ценностям" К-т 60 - 228 813,6 руб. - учтен предъявленный НДС; Д-т 68 К-т 19 - 228 813,6 руб. - принят к вычету НДС. |
|||
6
Krendel
26.02.14
✎
07:46
|
(5) Купи УПП
|
|||
7
Hmster
26.02.14
✎
08:02
|
есть у меня подозрение что по любому через 20й должно проходить, т.е. на 08.03 с 20го должна сумма пойти
|
|||
8
Feunoir
26.02.14
✎
08:04
|
||||
9
Feunoir
26.02.14
✎
08:08
|
Промахнулся. Вы-ж заказчики. Тогда сюда http://its.1c.ru/db/hoosn#content:48:1
|
|||
10
shuhard
26.02.14
✎
08:15
|
(5) ну и что мешает услуги отправить на объект строительства ?
|
|||
11
Uragan_a
26.02.14
✎
08:23
|
(9) нет того что надо, они должны попасть в стоимость ОС
|
|||
12
Krendel
26.02.14
✎
08:24
|
(11) Объекты строительства в БП 2.0 не ззакрываются ОСами?
|
|||
13
shuhard
26.02.14
✎
08:25
|
(11) не тупи
|
|||
14
Bigbro
26.02.14
✎
08:33
|
откуда возьмется стоимость ОС если у вас еще затраты на 08 собираются? вводите в эксплуатацию на 01 и посмотрите что будет.
|
|||
15
Feunoir
26.02.14
✎
08:36
|
(11) Вы там вообще что делаете? Строите что-то из собственного материала силами подрядчиков?
|
|||
16
Krendel
26.02.14
✎
08:40
|
(15) Мне кажется что он там вообще ничего не делает, в крайнем случае менеджер по продажам
|
|||
17
Uragan_a
26.02.14
✎
08:41
|
(16) что к чему?
|
|||
18
Uragan_a
26.02.14
✎
08:43
|
(14) вот и нужно мне списать материалы с 10.07 на 08.03
скажите как это сделать в бухгалтерии, умники сами них ера не шарите |
|||
19
Uragan_a
26.02.14
✎
08:45
|
вот проводка
Д-т 10-7 К-т 10-8 - 1 млн руб. - отражена передача давальческих строительных материалов ООО "Бета"; в августе 2011 года: Д-т 08-3 К-т 10-7 - 1 млн. руб. - включена в фактические затраты на строительство стоимость использованных подрядчиком строительных материалов; |
|||
20
Uragan_a
26.02.14
✎
08:45
|
вот и не вякайте а скажите как сделать
|
|||
21
Uragan_a
26.02.14
✎
08:46
|
(16) а если не знаете то молчи
|
|||
22
bazvan
26.02.14
✎
09:41
|
В типовой только ручной корректировкой. Или через заведение складов
|
|||
23
Bigbro
26.02.14
✎
09:54
|
(18) грубить не надо. открой для себя документ операция.
|
|||
24
Uragan_a
26.02.14
✎
10:02
|
(23) - > (16) это не грубить ?
(22) (23) вменяемые ответы. Спасибо |
|||
25
Hmster
26.02.14
✎
10:16
|
(24) только так неправильно
|
|||
26
Uragan_a
26.02.14
✎
10:19
|
(25) как правильно)
|
|||
27
Hmster
26.02.14
✎
10:24
|
через 20й счет.
у тебя должна быть отражена операция по переработке. На продукцию или услуги собраться затраты. Но в типовой стандартными средствами не получится сделать, поэтому можешь делать как хочешь. В УПП такое можно и типовыми провернуть. |
|||
28
Bigbro
26.02.14
✎
10:35
|
27 так он может сам не делает ничего. взял давальческий материал, нанял подрядчика для стройки а в итоге должен построенное передать частями владельцу материала, подрядчику стройки и себе кусочек оставить)
кто знает что там в договорах накручено) |
|||
29
bazvan
26.02.14
✎
10:35
|
(27) чушь. Эта услуга по переработки должна быть включена в стоимость объекта. Излишние обороты будут искажать хозоперацию
|
|||
30
bazvan
26.02.14
✎
10:38
|
Операция по отражению услуги по переработке делается штатно через документ ПТиУ с видом строительство
|
|||
31
Hmster
26.02.14
✎
10:40
|
если не хотим видеть переработку - неотражаем на 20м, хотим - отражаем.
Отражение на 20м дает определенный профит - себестоимость конечной услуги/продукции. |
|||
32
Hmster
26.02.14
✎
10:43
|
просто некоторых со временем осеняет узнать во сколько выливается переработка, а на 08-м может сидеть много всего другого и начинаются танцы с бубнами вокруг оборотки
|
|||
33
bazvan
26.02.14
✎
10:45
|
(31) у нас не продукция в данном случаи, а объект строительства. Транзит через 20 счет будет искажать хозяйственную операцию и ее экономический смысл
|
|||
34
bazvan
26.02.14
✎
10:46
|
(32) для этого на 08.03 есть статья затран и способ строительства
|
|||
35
Hmster
26.02.14
✎
10:55
|
(34) а если на одном объекте строительства несколько подрядчиков, делающих почти одинаковые вещи, или одинаковые.
в общем у ТС есть повод для размышления |
|||
36
bazvan
26.02.14
✎
11:05
|
(35) какие проблемы существует прямая корреспонденция между объектом и подрядчиком (как в части переданных на переработку материалов, так и непосредствено самой услуги) а вот в случаи использования 20 счета эта связ тяряется
|
|||
37
Uragan_a
26.02.14
✎
12:17
|
где-то предлагали оприходовать от переработчика назад и списать в монтаж уже например с 10.01.
проводка однозначно по правилам должна быть с 10 на 08.03 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |