Имя: Пароль:
1C
1С v8
Списать с 10.7 на 08.3, как
0 Uragan_a
 
26.02.14
06:39
давальческие материалы передали для строительства, как бы их списать сразу с 10.7 на 08.3
1 Uragan_a
 
26.02.14
06:40
БП 20
2 Ranger_83
 
26.02.14
06:43
У самого какие варианты?
3 Bigbro
 
26.02.14
06:44
а передавшая сторона знает?)
4 Ranger_83
 
26.02.14
07:16
Еще уточни как не сразу
5 Uragan_a
 
26.02.14
07:23
знает, есть акты и тд
вариант оприходовать на 10.1 а потом списать в монтаж, но в 7ке и по методоллогии спмсывать нужно с 10.7 на 08.3

Д-т 10-7 К-т 10-8 - 1 млн руб. - отражена передача давальческих строительных материалов ООО "Бета";
в августе 2011 года:
Д-т 08-3 К-т 10-7 - 1 млн. руб. - включена в фактические затраты на строительство стоимость использованных подрядчиком строительных материалов;
Д-т 08-3 К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - 1 271 184,4 руб. (1 500 000 - 228 813,6) - отражена стоимость работ, выполненных подрядчиком;
Д-т 19 "НДС по приобретенным ценностям"
К-т 60 - 228 813,6 руб. - учтен предъявленный НДС;
Д-т 68 К-т 19 - 228 813,6 руб. - принят к вычету НДС.
6 Krendel
 
26.02.14
07:46
(5) Купи УПП
7 Hmster
 
26.02.14
08:02
есть у меня подозрение что по любому через 20й должно проходить, т.е. на 08.03 с 20го должна сумма пойти
8 Feunoir
 
26.02.14
08:04
9 Feunoir
 
26.02.14
08:08
Промахнулся. Вы-ж заказчики. Тогда сюда http://its.1c.ru/db/hoosn#content:48:1
10 shuhard
 
26.02.14
08:15
(5)  ну и что мешает услуги отправить на объект строительства ?
11 Uragan_a
 
26.02.14
08:23
(9) нет того что надо, они должны попасть в стоимость ОС
12 Krendel
 
26.02.14
08:24
(11) Объекты строительства в БП 2.0 не ззакрываются ОСами?
13 shuhard
 
26.02.14
08:25
(11) не тупи
14 Bigbro
 
26.02.14
08:33
откуда возьмется стоимость ОС если у вас еще затраты на 08 собираются? вводите в эксплуатацию на 01 и посмотрите что будет.
15 Feunoir
 
26.02.14
08:36
(11) Вы там вообще что делаете? Строите что-то из собственного материала силами подрядчиков?
16 Krendel
 
26.02.14
08:40
(15) Мне кажется что он там вообще ничего не делает, в крайнем случае менеджер по продажам
17 Uragan_a
 
26.02.14
08:41
(16) что к чему?
18 Uragan_a
 
26.02.14
08:43
(14) вот и нужно мне списать материалы с 10.07 на 08.03

скажите как это сделать в бухгалтерии, умники

сами них ера не шарите
19 Uragan_a
 
26.02.14
08:45
вот проводка

Д-т 10-7 К-т 10-8 - 1 млн руб. - отражена передача давальческих строительных материалов ООО "Бета";
в августе 2011 года:
Д-т 08-3 К-т 10-7 - 1 млн. руб. - включена в фактические затраты на строительство стоимость использованных подрядчиком строительных материалов;
20 Uragan_a
 
26.02.14
08:45
вот и не вякайте а скажите как сделать
21 Uragan_a
 
26.02.14
08:46
(16) а если не знаете то молчи
22 bazvan
 
26.02.14
09:41
В типовой только ручной корректировкой. Или через заведение складов
23 Bigbro
 
26.02.14
09:54
(18) грубить не надо. открой для себя документ операция.
24 Uragan_a
 
26.02.14
10:02
(23) - > (16) это не грубить ?
(22) (23) вменяемые ответы. Спасибо
25 Hmster
 
26.02.14
10:16
(24) только так неправильно
26 Uragan_a
 
26.02.14
10:19
(25) как правильно)
27 Hmster
 
26.02.14
10:24
через 20й счет.
у тебя должна быть отражена операция по переработке. На продукцию или услуги собраться затраты. Но в типовой стандартными средствами не получится сделать, поэтому можешь делать как хочешь.
В УПП такое можно и типовыми провернуть.
28 Bigbro
 
26.02.14
10:35
27 так он может сам не делает ничего. взял давальческий материал, нанял подрядчика для стройки а в итоге должен построенное передать частями владельцу материала, подрядчику стройки и себе кусочек оставить)
кто знает что там в договорах накручено)
29 bazvan
 
26.02.14
10:35
(27) чушь. Эта услуга по переработки должна быть включена в стоимость объекта. Излишние обороты будут искажать хозоперацию
30 bazvan
 
26.02.14
10:38
Операция по отражению услуги по переработке делается штатно через документ ПТиУ с видом строительство
31 Hmster
 
26.02.14
10:40
если не хотим видеть переработку - неотражаем на 20м, хотим - отражаем.
Отражение на 20м дает определенный профит - себестоимость конечной услуги/продукции.
32 Hmster
 
26.02.14
10:43
просто некоторых со временем осеняет узнать во сколько выливается переработка, а на 08-м может сидеть много всего другого и начинаются танцы с бубнами вокруг оборотки
33 bazvan
 
26.02.14
10:45
(31) у нас не продукция в данном случаи, а объект строительства. Транзит через 20 счет будет искажать хозяйственную операцию и ее экономический смысл
34 bazvan
 
26.02.14
10:46
(32) для этого на 08.03 есть статья затран и способ строительства
35 Hmster
 
26.02.14
10:55
(34) а если на одном объекте строительства несколько подрядчиков, делающих почти одинаковые вещи, или одинаковые.

в общем у ТС есть повод для размышления
36 bazvan
 
26.02.14
11:05
(35) какие проблемы существует прямая корреспонденция между объектом и подрядчиком (как в части переданных на переработку материалов, так и непосредствено самой услуги) а вот в случаи использования 20 счета эта связ тяряется
37 Uragan_a
 
26.02.14
12:17
где-то предлагали оприходовать от переработчика назад и списать в монтаж уже например с 10.01.

проводка однозначно по правилам должна быть с 10 на 08.03
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!