Подскажите может кто нибудь сталкивался со следующей ситуацией:
Создаем требование накладную в УПП 1.3.54.2 в счете затрат по БУ указывает 97.21, а счете затрат по НУ выбираем 23.01, после чего программа делает следующие проводки:
Бухгалтерский учет
Дт 97.21 Кт 10.05 на сумму 10000
Налоговый учет
Вид учета "НУ" Дт 23.01 Кт 10.05 на сумму 10000
И все, хотя это не правильно так как не соблюдается правило БУ = НУ+ВР+ПР. То есть программа должна была добавить еще 2 проводки:
Вид Учета "ВР" Дт 97.21 на сумму 10000
Вид Учета "ВР" Дт 23.01 на сумму (-10000)
(0) да, это штатное поведение типовой и не стоит сравнивать работу ПТиУ и ТН, признание фиксировнных затрат и списание ТМЦ на расходы суть разные задачи
и вариантов два
делать руками КЗР и надеяться в коне месяца, что на 10 счет нет доп.расходов и что партия/РАУЗ спишется тот-же самый
пилить