Всем привет!
Имеем следующую ситуацию: Наша организация (ОСН) продала контрагенту партию товара (УСН). Спустя некоторое время наш контрагент возвращает нам эту партию по согласованию сторон, то есть обратной реализацией. То есть мы в своей базе вводим поступление. И вот тут вопрос: По данному поступлению мы имеем право возместить НДС, а в качестве основания для возмещения у нас должна быть как раз та, первая реализация. Как сделать чтобы все это дело правильно попало в книгу покупок? Никак не получается увязать это дело.
КА 55.2
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший