Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП Перемещает с 10.19 на 10.01 неправильно. помогите
0 nodrama
 
17.04.15
11:18
Доброго времени суток. УПП 63 релиз.
Беру допустим период март. по конкретной позиции.. Смотрю
Было 3 поступления товаров.. на 10.19 счет. (товары в пути).. общая сумма 1.000.000. Все ок..
Далее после этого я делаю со счета 10.19 на счет 10.01.. пишу количества (такое же какое и в поступлениях)..рассчитывает сумму он сам.
И вижу.. что в Дт по оборотке у меня 1.000.000 а в Кт по оборотке 1.010.000.. то есть на 10.000 больше..

Следовательно открываю счет 10.19.. там на конец образовался -10.000.. количества "0"..

Где ошибка.. почему в поступлении товаров одна сумма.. а при перемещении с 10.19 на 10.01.. он прибавляет еще 10.000 из за этого на 10.19 конечный остаток с минусом..
1 pessok
 
17.04.15
11:19
доп.расходы?
2 ВРедная
 
17.04.15
11:21
Открой ведомость по партиям товаров (БУ) и добавь все что найдешь в группировки, установи отбор по твоей номенклатуре и счету 10.19 за проблемный период.
Потом покажи что получилось
3 nodrama
 
17.04.15
11:38
Хм... да документ Доп.Расходы есть по этой номекнлатуре.

но сумма в Дт котоаря 1.000.000 это уже с Поступлением номенклатуры. и с поступлением Доп.Расходов...
4 nodrama
 
17.04.15
12:24
Если добавить все что есть в группировки.. получается полный бред.. так как 80% то что там есть мы не используем..
Характеристику.. Заказ, Серию.. и прочее прочее.. пустые строки
5 ВРедная
 
17.04.15
12:25
(4) вы не используете, а программа - использует.
И этот полный бред лезет в проводки
показывай уже
6 nodrama
 
17.04.15
12:26
7 nodrama
 
17.04.15
12:26
8 nodrama
 
17.04.15
12:27
9 ВРедная
 
17.04.15
12:28
Только я не вижу там на картинке 1.010.000?
10 ВРедная
 
17.04.15
12:29
и 1000000 в дебете тоже не вижу
11 nodrama
 
17.04.15
12:34
Приход. 1.047.420
Расход  1.057.528

Рахница в 10 тысяч с копейками..

Прихож Дебет. Расход кредит..
Оборотку показать?
12 ВРедная
 
17.04.15
12:34
У тебя все цифры соответствуют действительности.
На начало было
кол-во 66,161  сумма 2 459 936,98
пришло 28,56 на сумму 1 047 420,59

Итого перед списанием  
кол-во 94,721 на сумму  3 507 357,57
цена единицы 37028,30

списывается 28,56
на сумму: 28,56 * 37028,30 = 1057528,24
13 ВРедная
 
17.04.15
12:35
Что не так?
14 шаэс
 
17.04.15
12:36
(11) солнце, так а про списание по среднему Вы в курсе?
15 nodrama
 
17.04.15
12:37
Так хорошо..
Списания по среднему..
ОК..

То есть теперь в оборотке.. по этому счету.. по этой позиции.
всегда будет -10.000 рублей ? .
так как ее допустим больше у нас не будет.. (приходов\расходом)
16 ВРедная
 
17.04.15
12:38
То, что у тебя оборотка на начало не идет с отчетом - корень проблемы.
Ее надо решить.
Разбирайся, когда появилось расхождение и устраняй его.
17 nodrama
 
17.04.15
12:49
В прошлом месяце.. точно такая же фигна как и в этом..
в прошлом на 3000 в этом на 10000
До этого шло..
Ок вопрос не в этом.. он считает по средней.. все правильно
ок в оборотке все списалось.. по средней.. количества нет..
конечный остаток -10.000 с копейками.. это вообще нормально?
18 shuhard_серый
 
17.04.15
12:51
(17) не нормально то, что бух не умеет пользоваться документом корректировка стоимости списания

я бы такого уволил
19 nodrama
 
17.04.15
12:54
Корректировка стоимости списания это же регламетный док.. в конце месяца.. и он у нас делается..
Но он же не трогает счет 10.19... 10.01 да..

А я именно про 10.19...

У нас правда может быть.. то что мы покупаем по разным ценам и продаем по разным.. и если считать по средней стоимости.. то может выйти минус..особенно если остатки валяются давно.. и через год что то купили что то списали..

И вопрос как раз в том... куда девать этот минус потом.. он же портит всю картинку)
20 nodrama
 
17.04.15
12:55
хотя нет вру.. 10.19 то же трогает... ;)
21 nodrama
 
17.04.15
12:55
хотя нет вру.. 10.19 он то же трогает ;)
22 HeKrendel
 
17.04.15
13:05
Начни с начала- с настроек учетной политики
23 shuhard_серый
 
17.04.15
13:05
(21) топик был ни о чем
24 ВРедная
 
17.04.15
13:08
(17) В оборотке количества нет, а в отчете есть.
Ты вообще с УПП не работал?

Проводки формируются на основании движений регистров. Если у тебя в регистре кривизна - то в проводках будет какая же кривизна.

Сделай так, чтобы в отчете и оборотке остатки сходились. Тогда проводки пойдут.