Доброго времени. У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33). Есть производство, выпускаем и продаем продукцию через 43 и 20 счета без использования 40. При поступлении ГП и ее продаже суммы по НУ по 43 сч. встают правильно, а закрытие месяца все эти суммы полностью сторнирует. В итоге - в бух.учете сальдо по 43 на конец периода правильное, а в налог.учете - нулевое и обороты тоже. Учетная политика настроена, прямые расходы указаны, ручных операций нет. Подскажите, что еще может быть не так? как исправить ошибку?
учетная политика с начала прошлого года, новая не заводилась. Спасибо за подсказку! Столько читала про это, но нигде не было сказано, что учетную политику надо каждый год заводить. Все получилось!
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший