Вопрос больше по методологии.
Ситуация такая: Была реализация (например на 100 шт), после сделали корректировку реализации, где количество увели в ноль (-100 шт), теперь делают корректировку этой корректировки и возвращают количество в 100 шт. она проходит по бух регистру, уменьшает НДСПокупки, увеличивает НДСПредъявленный. Должна ли эта инфа пройти по книге продаж? Бухи говорят, что должна: вроде как продаем же опять. Буду рад помощи.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший