Я понять не могу как заполнить документ.
Перенес остатки обработкой из бух. 7.7
Документы ввода начальных остатков сформировались.
как по 41.01, так и по 19 счету.
По 19 счету есть и документы расчетов и счета-фактуры, а вот по 41 счету поле "партия" не заполнено и ТЧ "Данные по счетам фактурам полученным" не заполнено.
Каким образом это заполнять?
Гугол говорит - создаем создаем документы контрагентов создаем. Все создаем, пофиг что и как создаем.
А если надо не создать а распределить по партиям согласно учета? Что делать в таком случае?
Как верно заполнить документ если учет не с нуля ведется, а переход с бух. 7.7?
(1) так везде и предлагается. Но как быть с НДС?
Часть идет по 18% Часть по 0%(экспорт)
Когда весь товар идет на внутренний рынок (18%) - тут да, загнать все на 1 документ расчета и делов.
А когда товар идет часть на внутренний рынок(18%), часть для экспорта (0%), тут важно правильно заполнить регистр "Раздельный учет НДС".