Имя: Пароль:
1C
1С v8
Реализация, аналитика по 19.03 (Контрагент) не устанавливается
0 live in sky dreams
 
20.05.16
10:34
Приветствую, коллеги.

Помогите разобраться с задачкой...
Дано:
Бух 3.0
В ней ввод остатков, в т.ч. и по 41-ому.
Под этот ввод остатков создавались документы "Документ расчетов с контрагентом". В нем указаны и контрагент и договор с ним.
НДС - "принимается к вычету".

При проведении документа реализации, если это реализация на экспорт - то создается корректировочная проводка с 19.3 на 19.3. Меняется только субконто 3 с "принимается к вычету" на "для операций по 0%"
Тут все нормально, так и должно быть. Но вот субконто 1 в этой проводке (и не только в этой, но и в кореспонденции с 68.02)не устанавливается почему то.

На примере.

Есть товар1, товар2.
Товар1 - остаток 20 шт. Образовался документом поступления от поставщик1
Товар2 Остаток 20 шт. Образовался документом ввода начальных остатков. (документ расчетов с контрагентом Поставщик1 указан, в документе расчетов с контрагентом указан и контрагент и договор)

Если реализуем оба товара - то проводка корректировки НДС:
По товар1:

Поставщик1
Поступление1
Принимается к вычету -> Для операций по 0%

По товар2:

<..>
Документ расчетов с контрагентом1
Принимается к вычету -> Для операций по 0%

Почему не заполняется субконто 1? Где я накосячил в воде остатков?
Уже всю голову себе поломал
1 live in sky dreams
 
20.05.16
11:11
никто в НДС не шарит?
2 live in sky dreams
 
20.05.16
12:34
нашел где он заполняет контрагента (поставщика)
Сч.ф. из ввода остатков по 41 он ищет в регистре накопления "НДС предъявленный". И не находит ее там.
Единственные движения, которые там есть по вводу остатков - это 19.7 (НДС по ставке 0%)...
3 live in sky dreams
 
20.05.16
14:16
По Сч. 19.3 на конец года в бух 7.7 (откуда переносились остатки) остатка не было. Все верно, закрыт.
То есть во вводе остатков по 19 счету (19.7) остался висеть неподтвержденный экспорт. И бог с ним, пусть висит.
Что делать с вводом остатков по регистру накопления "НДС предъявленный"?
Каким документом ввода остатков он заполняется?
4 live in sky dreams
 
20.05.16
14:17
Или его заполнение не предусмотрено вводом остатков и нужно вводить ручную операцию?
5 live in sky dreams
 
20.05.16
14:42
Есть кто живой вообще?
6 Михаил Козлов
 
20.05.16
14:45
(3) Можно корректировкой записей регистров.
7 live in sky dreams
 
20.05.16
14:52
(6) Этакая эмитация сч.ф. полученных?
8 live in sky dreams
 
20.05.16
14:52
Или я что-то недопонял в механизме? :)
9 live in sky dreams
 
20.05.16
14:57
(6) не могу найти этот документ. Бух 3.0
Где он там? Как называется точно?
10 Franchiser
 
гуру
20.05.16
14:57
Сделай ввод остатков по регистрам НДС
11 live in sky dreams
 
20.05.16
15:08
(10) для этого есть отдельный документ, где редактируется только регистр "НДС предъявленный"?
Я не могу найти такой. Где он?
12 live in sky dreams
 
20.05.16
15:10
Если спец. документов нет и не предусмотрено, то мне проще поработать с движениями Ввода остатков по 41 - а именно заполнить движения по регистру "НДС предъявленный" этого документа, благо ТЧ "под рукой" будет.
Но как то это через ж...у
Неужели не предусмотрено в бух 3.0 ввод остатков по этому регистру?
13 Михаил Козлов
 
20.05.16
15:23
Был переход на сложный учет НДС (не с самого начала, а с 11.2015) в БП КОРП 2.0. В РН "НДС Предъявленный" до перехода было пусто.
Если просто включить флаг в учетной политике, то при списании ругалась на отсутствие в РН "НДС Предъявленный".
Чтобы как-то выкрутиться, получил остатки по 41.01 (другие были не нужны), т.к. учет был по средней - промоделировал списание по документам партий, записал в РН "НДС Предъявленный" - ругаться перестала. Бухи тоже молчат.
Может это и криво.
14 live in sky dreams
 
20.05.16
15:49
"промоделировал списание по документам партий" - перебрали "партии" с конца до количества имеющегося остатка на 41-ом?

Я так и сделал, предполагая "списание партий" по FIFO, этим заполнил ТЧ "ДанныеПоСФ" документа "Ввод остатков" по 41-ому. Это дало нужные аналитики, но не везде. Вот РН "НДС Предъявленный" не заполнился... Ломаю голову чем правильно его заполнить. Пока вот только додумался к проведенному документу "Ввод остатков" по 41-ому присобачить движения по РН "НДС Предъявленный", чтобы "все в одном месте" было.
15 Михаил Козлов
 
20.05.16
16:21
(14) "Пока вот только додумался к проведенному документу "Ввод остатков" по 41-ому присобачить движения по РН "НДС Предъявленный", чтобы "все в одном месте" было."

Логично, но, видимо, придется перепровести все списания. Такой возможности может и не быть (закрыт период).
16 live in sky dreams
 
20.05.16
17:39
(15) перепроведение не проблема. Один хрен корректировку гл. бух будет сдавать, под эту лазейку и суечусь, сразу выровнять
17 live in sky dreams
 
20.05.16
17:55
Господа, если есть еще мнения - прошу выскажите. Другие варианты... критика вышеописанного решения.. за все буду благодарен.
К понедельнику планирую закрыть этот вопрос..
18 Franchiser
 
гуру
21.05.16
01:42
Документ Ввод начальных остатков, раздел НДС. Там делаются движения сразу по нескольким регистрам НДС.
Если посмотреть в конфигураторе, то документ Ввода остатков является регистратором по регистру НДС предъявленный.
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn