|
Как сформировать 09 счет по списанной дебит. задолженности? |
☑ |
0
Мисти
27.06.16
✎
16:56
|
Если в бух. учете деб. задолженность списать на 91 счет, а в нал. ее пока списывать нельзя, то должен же сформироваться 09 счет?
Как этого добиться с помощью типовых документов?
Я думала, Д 91.02 - К 62.01 - сумма по БУ и ВР 5000, а закрытие месяца сделает само Д09 К 68.04 1000
А ничего подобного!
|
|
1
Dmitry1c
27.06.16
✎
17:00
|
(0) может быть баг, или не автоматизировано
|
|
2
Мисти
27.06.16
✎
17:01
|
Интересная история! А в другой базе (где не надо!) - всё именно так и получилось, это вселяет оптимизм!
|
|
3
MrStomak
27.06.16
✎
17:04
|
(0) Если не делает, значит либо операцию расчета ОНА/ОНО не выполняешь, либо ВР на 5000 не стоит.
|
|
4
Мисти
27.06.16
✎
17:15
|
Получилась нужная проводка Д 09 - К68.04.2 1000
Но парой строками позже идет Д 68.04.2 - К 99.09 1000 - перенос сальдо. Это еще зачем?? Обычно же переносятся копейки!
|
|
5
MrStomak
27.06.16
✎
17:22
|
(4) Перенос сальдо случается, когда не выполняется правило БУ = НУ+ВР+ПР.
|
|