Добрый день. Конфа УПП 1.3
Бух решил с начала года вести 70 счет с разбивкой по сотрудникам. Но на конец предыдущего года висят остатки. Например, по сотруднику в расчетном листке задолженность за предприятием 20 тыр. на начало месяца января. На конец января задолженность погашена. Но в оборотке висит так будто ему переплатили эти 20 тыр.
Можно ли как-то это исправить?
Ввести первым января проводки вида Д 70 с заполненным субеонто К70 с незаполненным, получится на конец первого января остаток по пустому субконто 0, а все сальдо висит на правильной аналитике
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой