|
Корректировка долга УПП 1.3 |
☑ |
0
lero4ka23
16.12.19
✎
12:41
|
Бухгалтер сделала корректировку долга проведение взаимозачета 30.04.19, а 07.10.19 сделала корректировку записей регистров и отстарнировала этот документ полностью. Итог на 60 счете сальдо на конец периода красным. Как быть? Подскажите?
|
|
1
Джинн
16.12.19
✎
12:42
|
Убить бухгалтера.
|
|
2
sqr4
16.12.19
✎
12:43
|
|
|
3
piter3
16.12.19
✎
12:43
|
Побить и уволить
|
|
4
DrZombi
гуру
16.12.19
✎
12:44
|
(0) Корректировкой правишь регистры. Для одного вида договора, это один регистр, для другого это первый и второй.
Бух. справку бухи сами смастерят и без корректировки :)
|
|
5
Джинн
16.12.19
✎
12:59
|
(4) А обязательно доставать гланды столь нетрадиционным способом?
|
|
6
DrZombi
гуру
16.12.19
✎
13:09
|
(5) Есть еще проще способ?
|
|
7
DrZombi
гуру
16.12.19
✎
13:11
|
+(5) Даже способ в (1), не решит проблему :)
|
|