Есть документ "взаимозачет задолженности" между двумя контрагентами. При стандартной синхронизации с БП 3 он переносится в 2 документа "корректировка долга " где задействована наша организация. Почему не переносит в один между двумя контрагентами?
(0) а какое отношение МЫ имеем к этим ДВУМ контрагентам? пусть они собираются и между собой что хотят зачитывают.
А трехсторонний зачет - он с нашим участием делается. Поэтому и проводится через нас.
но в бухгалтерии есть же вариант между двумя контрагентами. И в торговле у меня выбран тоже вариант между двумя контрагентами. У меня в бухгалтерии для расчета налога УСН дважды включается сумма из-за этого, а должна один раз
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший