Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не попадают в книгу покупок зачеты авансов на 76.06
0 Тоненький Клиент
 
24.04.21
11:20
Всем здравствуйте!
История такая:
конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.89.51.
Часть расчетов контрагентов проводим через 76.06. Поступление денег (аванс) - выписка авансовой сч-ф (в тот же день) и, соотв., формируется проводка по 76.АВ - через несколько дней реализация, сч-ф на реализацию. Зачет аванса есть, все документы расчетов совпадают, договоры, естественно, тоже. В проводках так и пишет "зачет аванса" и проводка Д 76.06 - К 76.06.
Но проблема возникает при формировании записей книги покупок. На все суммы, которые были зачтены, не происходит вычет. Ни одна из сумм, по которой прошел зачет авансов, не попадает в книгу покупок, сколько бы мы ни заполняли документ "Формирование записей книги покупок".
Что делать? руками указывать проводки? неужели это не автоматизировано в 1С?
заранее спасибо за ответ.
1 Тоненький Клиент
 
24.04.21
11:37
Проверил на демке - то же самое о_О
зачет авансов есть, но Формирование книги покупок его не видит, за искл случаев, если расчеты идут по 62 счету...
2 Джордж1
 
24.04.21
11:45
(0)Зачем 76,06 использовать?
3 Тоненький Клиент
 
24.04.21
11:48
(2) ну вот используют - отделяют две категории покупателей, обычных и "прочих". Вроде же не запрещено так делать?
4 Джордж1
 
24.04.21
11:52
(3)запрещено. Есть другие правильные способы
5 Тоненький Клиент
 
24.04.21
11:53
(4) подскажите, какие именно?
6 Джордж1
 
24.04.21
11:54
(5)Я использую реквизит ВидРасчетов Договора для этих целей
7 acanta
 
24.04.21
11:55
Есть некоторая вероятность, что можно в регистр сведений счета взаиморасчетов добавить счет 76.06 как счет расчетов с покупателем и настроить для него счет авансов. И книга сформируется, но это не точно
8 Тоненький Клиент
 
24.04.21
11:58
(7) нет, не работает это, пробовал. это фактически просто счета для подстановки по умолчанию.
9 Тоненький Клиент
 
24.04.21
12:05
В общем, история странная, если ставить в счета расчетов 76.06 как основной, а 62.02 как авансовый, то зачет авансов попадает.
10 Тоненький Клиент
 
24.04.21
12:06
Но это не очень правильно, т.к. создает ненужные обороты на 60.02
11 Тоненький Клиент
 
24.04.21
12:07
т.е. 62.02
12 acanta
 
24.04.21
12:07
На счетах взаиморасчетов не анализируется развернутое сальдо. Только дебетовое для задолженности и кредитовое для авансов (а не дебет минус кредит с соответствующим знаком).
На счетах 76 с развернутым сальдо можно вести взаиморасчеты только не являющиеся объектом налогообложения НДС.
Исправлять не рекомендуется, поскольку видимо это принципиальная позиция.
13 Тоненький Клиент
 
24.04.21
12:10
Просто люди перешли недавно с УПП на БП 3.0 и там прекрасно всё виделось на 76.06 и 76.07. А тут нет.
14 acanta
 
24.04.21
12:12
На упп имхо берется развернутое сальдо (дебет минус кредит).
15 Тоненький Клиент
 
24.04.21
14:26
Короче, по отладчику это всё в коде зашито - если счет зачета авансов не 62.02/22/32, то никакого рок-н-ролла не будет.