![]() |
|
Не попадают в книгу покупок зачеты авансов на 76.06 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
11:20
|
Всем здравствуйте!
История такая: конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.89.51. Часть расчетов контрагентов проводим через 76.06. Поступление денег (аванс) - выписка авансовой сч-ф (в тот же день) и, соотв., формируется проводка по 76.АВ - через несколько дней реализация, сч-ф на реализацию. Зачет аванса есть, все документы расчетов совпадают, договоры, естественно, тоже. В проводках так и пишет "зачет аванса" и проводка Д 76.06 - К 76.06. Но проблема возникает при формировании записей книги покупок. На все суммы, которые были зачтены, не происходит вычет. Ни одна из сумм, по которой прошел зачет авансов, не попадает в книгу покупок, сколько бы мы ни заполняли документ "Формирование записей книги покупок". Что делать? руками указывать проводки? неужели это не автоматизировано в 1С? заранее спасибо за ответ. |
|||
1
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
11:37
|
Проверил на демке - то же самое о_О
зачет авансов есть, но Формирование книги покупок его не видит, за искл случаев, если расчеты идут по 62 счету... |
|||
2
Джордж1
24.04.21
✎
11:45
|
(0)Зачем 76,06 использовать?
|
|||
3
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
11:48
|
(2) ну вот используют - отделяют две категории покупателей, обычных и "прочих". Вроде же не запрещено так делать?
|
|||
4
Джордж1
24.04.21
✎
11:52
|
(3)запрещено. Есть другие правильные способы
|
|||
5
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
11:53
|
(4) подскажите, какие именно?
|
|||
6
Джордж1
24.04.21
✎
11:54
|
(5)Я использую реквизит ВидРасчетов Договора для этих целей
|
|||
7
acanta
24.04.21
✎
11:55
|
Есть некоторая вероятность, что можно в регистр сведений счета взаиморасчетов добавить счет 76.06 как счет расчетов с покупателем и настроить для него счет авансов. И книга сформируется, но это не точно
|
|||
8
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
11:58
|
(7) нет, не работает это, пробовал. это фактически просто счета для подстановки по умолчанию.
|
|||
9
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
12:05
|
В общем, история странная, если ставить в счета расчетов 76.06 как основной, а 62.02 как авансовый, то зачет авансов попадает.
|
|||
10
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
12:06
|
Но это не очень правильно, т.к. создает ненужные обороты на 60.02
|
|||
11
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
12:07
|
т.е. 62.02
|
|||
12
acanta
24.04.21
✎
12:07
|
На счетах взаиморасчетов не анализируется развернутое сальдо. Только дебетовое для задолженности и кредитовое для авансов (а не дебет минус кредит с соответствующим знаком).
На счетах 76 с развернутым сальдо можно вести взаиморасчеты только не являющиеся объектом налогообложения НДС. Исправлять не рекомендуется, поскольку видимо это принципиальная позиция. |
|||
13
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
12:10
|
Просто люди перешли недавно с УПП на БП 3.0 и там прекрасно всё виделось на 76.06 и 76.07. А тут нет.
|
|||
14
acanta
24.04.21
✎
12:12
|
На упп имхо берется развернутое сальдо (дебет минус кредит).
|
|||
15
Тоненький Клиент
24.04.21
✎
14:26
|
Короче, по отладчику это всё в коде зашито - если счет зачета авансов не 62.02/22/32, то никакого рок-н-ролла не будет.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |