Доброго времени суток, подскажите кто знает как отнести НДС с закупки ГСМ подотчетника по чеку на 91.02? В старой версии все делалось просто с указанием соответствующего счета в документе АО. В новой бухгалтер вводит поступление без счет фактуры и проставляет его в тч Закупки Ав. отчета, что еще необходимо сделать для того чтобы появилась проводка Дт 91.02 на сумму НДС по чеку, как правильно оформить эту операцию?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn