Имя: Пароль:
1C
 
Корректировка регистра себестоимости и закрытие месяца
0 Somebody
 
13.08.26
09:15
Всем доброго времени суток.
КА 2.5.22.186
Внесли корректировки в регистр себестоимости (какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года). При закрытии месяца ошибка, т.к. один из товаров списывается под ноль и как раз сумма этой корректировки закрытием месяца не учитывается, эта сумма не списывается. в итоге "суммовой остаток при отсутствии количественного".
Корректировку посмотрел, с измерениями там всё в порядке, аналогичные они делали и раньше, проблем не было.
Любой подсказке куда копать буду благодарен. То ли нужно еще в какие регистры добавлять, то ли закрытие месяца сейчас совершенно КРН игнорирует?
пысы. да, я знаю, что ручные корректировки себестоимости - зло. Уверяют, что сделать никак по другому нельзя.
1 Гена
 
гуру
13.08.26
09:27
(0) В КА надо исключить ручные корректировки себестоимости прошлого периода. Не пожалеть ночи, но дать программе свободно прошуршать после изменения регистратора 2025 года.
2 paramedic
 
13.08.26
09:26
1. Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО
2. Проверьте, как сделана корректировка, как заполнены ВСЕ поля. Особенно АналитикаУчетаНоменклатуры, ВидЗапасов, ТипЗаписи, РасчетСебестоимости. Учтите, что аналитика номенклатуры и вид запасов могут иметь одинаковые наименования.
3 viraboy
 
13.08.26
09:29
(0) Признак сторно у записей поставьте
4 Somebody
 
13.08.26
09:31
(2) заполнены.... вчера убедился.всё аналогично записям по партии-регистратору. "расчет себестоимости" - что должно стоять?
5 Somebody
 
13.08.26
09:31
(3) где? это не сторно, а добавление расходов на с/сть
6 Somebody
 
13.08.26
09:37
(1) на это они не пойдут сто процентов
7 Гена
 
гуру
13.08.26
09:53
(6) Ответьте точно:
1. ОСНО или УСН?
2. Есть ли льгота по ставке налога или она обычная и не менялась в прошлом году и в этом?
3. За 2025 год по декларации прибыль или убыток?
4. Сумма таможни (порядок примерно)
8 Somebody
 
13.08.26
10:13
(7)
1 ОСНО
2 льгот нет
3 прибыль
4 987 269,39

сумма таможни - общая, понятно, не по конкретному товару
9 Гена
 
гуру
13.08.26
10:04
(8) Последний вопрос: по декларации по прибыли за 2025 год сумма облагаемой прибыли больше п.4 или меньше?
10 Somebody
 
13.08.26
10:06
(9) больше
11 Гена
 
гуру
13.08.26
10:30
(10) Тогда нет проблем. Оставьте в покое прошлый год, бейте расходы хоть сегодняшним числом. Так можно по НК РФ.

На пальцах.
Это когда корректируется налог в увеличение, то закон требует непременно уточнять прошлый период ошибки, потому что в новый ЕНС пойдёт прошлой датой добавка налогового обязательства и с той же даты при отрицательном сальдо пойдут пени. Бюджету это выгодно.

А вот если налог в уменьшение, как в вашем случае, то НК РФ разрешает столбить прошлый расход текущим периодом при желании, чтобы увеличение сальдо ЕНС началось не с прошлого, а сейчас. Это тоже выгодно бюджету.

Но при двух условиях. Если запоздавший расход при корректировке задним числом не уводит прошлую прибыль в убыток и ставка не менялась.

На пальцах.
Было.
Прибыль ... 2м
Налог ... 500к

При виртуальном исправлении напрямую:
Прибыль ... 1м
Налог ... 250к
К возврату из бюджета на пополнение ЕНС 250к

Вот и высочайше дозволяется пихнуть расход не в прошлое, а в настоящее.

Так вот, можно не трогать прошлое, а указать пропущенный расход сегодня. Только задебетуйте его на 91.02
В текущей декларации таможня должна попасть во внереализационные в строку 301 Приложения 2 к Листу 02.
Посмотрите в КА расшифровку этой ячейки и увидите какую статью расходов выбрать. Для БП вид НУ в статье должен быть "Прибыль (убыток) прошлых лет". Для КА, думаю, легко сообразите.
12 Somebody
 
13.08.26
10:25
(11) делаем именно текущим годом, у нас вопрос по с/с оставшихся товаров, а не то, как отразить по проданным товарам суммы доначислений. Корректировка июлем по партии 25-го года.
13 Гена
 
гуру
13.08.26
10:39
(12) дык... если заводите регистратор сегодня, то на ..я тогда корректировать прошлые регистры???
14 Somebody
 
13.08.26
10:39
(13) добавляют с/сть на остатки ,так понимаю. А как надо?
Они так не первый раз и не первый год делают )
+ проводок наделали для регучета. Никакого документа-"регистратора" по это операции я так понимаю нет.
15 Гена
 
гуру
13.08.26
10:38
(14) Надо как написано выше. Это не расходы по реализации. Это ВНЕреализационный расход 91.02

Вы же те же, к примеру, внереализационные проценты по кредиту не кидаете же на с/с, я надеюсь.
16 Somebody
 
13.08.26
10:48
(15) спасибо за ответы. лично я ничего никуда не кидаю ) щас главбух осмыслит и что-нибудь ответит.
17 shuhard
 
13.08.26
11:25
(2)[Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО]
в реальной продуктиве группы компаний - часть регламента
и да, всё закрывается и аудит проходит =)
18 Somebody
 
13.08.26
11:28
(17) рад за тех,у кого закрывается. У описанных год назад тоже закрывалось, а теперь нет. А сделано абсолютно аналогично. Отчего и вопрос.
19 Гена
 
гуру
13.08.26
11:43
(17) Лихо вы там... если в БУ и УУ терпимо, то налоговики прифигеют, когда с воздуха в НУ допишут будущие расходы )
Или просто "пересортица"? Тогда фиолетово.
20 shuhard
 
13.08.26
11:51
(19) речь шла о КЗР Рг себестоимость товаров, не стоит проецировать на конкретную корреспонденцию
21 shuhard
 
13.08.26
11:52
(18) ответ не тебе писался
22 paramedic
 
13.08.26
11:55
(17) Значит реальный продуктив выполняется через одно место. Что же касается аудита, то аудиторов, которые умеют обращаться с ЕРП кот наплакал, а в проводки с вашим регламентом можно спрятать что угодно.
Правда, если вы посмотрите отчет Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета, то у вас там будет жуткий пиздец.
(18)Да нахера лезете в регистр своими кривыми ручками, которые вообще не в курсе, как он работает в текущем релизе (а в разных мажорных версиях алгоритм расчет себестоимости может меняться). Есть же ШТАТНЫЙ документ Регистрация расходов.
23 shuhard
 
13.08.26
12:00
(22) выполняется через нужное место, сверка данных часть процедуры закрытие и чистенькая, аудит - Технологии доверия и Кэпт(если тебе это о чём то говорит)
24 Somebody
 
13.08.26
12:20
(22) в КА нет документа  "Регистрация расходов"
25 paramedic
 
13.08.26
13:25
(24) Да неужели? Он даже в УТшке есть.
26 Somebody
 
13.08.26
14:05
(25) ПрочиеДоходыРасходы. ну да,да. к теме относится примерно никак,но есть, оно конечно.
27 paramedic
 
13.08.26
14:32
(26) Вообще-то "какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года" как раз повод использовать регистрацию доп. расхода.
28 Somebody
 
13.08.26
14:39
(27) Они пробовали, и франч один тоже пробовал через этот док-т,как выяснилось. не получилось, не то,что нужно.
в КРН полезли не от хорошей жизни...
29 paramedic
 
13.08.26
15:55
(28) Не получиться могло только если главбух упертый и не понимает, то так, как она хочет - нельзя в принципе.
30 d4rkmesa
 
13.08.26
16:39
(0) Корректировки по РН Себестоимость товаров нужно с умом вносить, подбирая значения реквизитов.
31 Somebody
 
13.08.26
16:49
(30) да блин. правильные реквизиты, по работающим аналогиям. проверено-перепроверено.
32 d4rkmesa
 
13.08.26
16:49
Попробуйте в движениях заполнить реквизит ТипЗаписи = Партия, в движениях + кроме того выбрать Настройка Хозяйственной Операции = Ввод остатков собственных товаров, Хозяйственная операция = Оприходование товаров.
33 d4rkmesa
 
13.08.26
16:51
(31) Там очень сильно влияет то, что в движениях Приход выбрано в реквизитах, зачастую. Перебирать нужно немного.
34 Somebody
 
13.08.26
16:52
в общем, без КРН надо Поступление услуг и прочих активов (на партию) + Распределение расходов (отбор по номенклатуре). месяц закрывается по крайней мере.
35 Somebody
 
13.08.26
17:24
(32) спасибо за ответ, но с такими ключами то же самое. месяц не закрывается.
36 Гена
 
гуру
13.08.26
17:31
(35) Я бы попробовал в прошлом месяце сделать копеечный приход этого товара-плохиша от любого гиганта и тогда код пропердится через преграду полного списания этого товара. Останется количество вроде 0.001 с какой-то рассчитанной с/с. И потом спокойно списать в брак или инвентаризацией.
37 Somebody
 
13.08.26
17:32
(36) да если бы один плохиш, там много таких. и дальше будут. система нужна, пока не видно.
38 Гена
 
гуру
13.08.26
17:38
(37) Система одна: по принципу нашего известного дзюдоиста позволить программе естественно отрабатывать. Напишите обработку, которая в предыдущем месяце делает поступление хоть сотни плохишей в одной ТЧ с мизерным количеством и суммами. И пусть дальше прога сама шуршит в полное своё удовольствие.

А не заниматься онанизмом точечных правок регистров. Их там целая паутина. Год будете править.
39 Somebody
 
13.08.26
17:42
(38)  списать нужно с конкретной партии. Новое поступление создаст новую партию. Не понимаю,как это поможет.
40 Гена
 
гуру
13.08.26
17:51
(39) "списать нужно с конкретной партии"
Кому нужно? Кто такую глупость потребовал?

Дубль три: найдите месяц затыка и в делайте до-поступление товара.

Устал.
41 paramedic
 
13.08.26
17:55
(39) А что будет, если эта партия уже израсходована? С чего списывать будете?
42 Somebody
 
13.08.26
18:00
(41) закрытие месяца не может списать кусок доп. расходов, добавленный КРН. вот его я и имею в виду, что "нужно списать". Партия там известна,т.к. добавлялось на конкретную.
43 Гена
 
гуру
13.08.26
18:03
(42) А зачем же Вы в закрытую под ноль партию впендюрили расходы?
44 Somebody
 
13.08.26
18:13
(43) расходы впендюрили сначала. потом товар пытается закрыться под ноль (прошла реализация последней единицы с этого склада), но не может -добавленные расходы мешают.
точнее, по кол-ву закрывается под ноль, сумма (добавленных расходов) остается. так понятно?
45 paramedic
 
13.08.26
18:15
(44) Ну значит не туда вы расходы воткнули. Посмотрите, какие записи идут по списываемой партии и повторите их в реквизитах расходов. И учтите, что выбор чисто по наименованию справочников аналитики может дать именно тот результат, которого вы и достигли. Элементов с одинаковым наименованием может быть просто дохера. Нужно открывать каждый и смотреть по набору реквизитов, чтобы они совпадали.
46 Somebody
 
13.08.26
18:21
(45) разумеется. все они пересмотрены по набору реквизитов.Подобная операция делается не первый раз, и не десятый.
47 Гена
 
гуру
13.08.26
18:33
В последний раз: не лезьте в прошлое. Задайте внереализационные расходы текущим днём. Одна минута работы.